Documented procedure for document control and control of record were implemented and maintained as PM-QA-01 rev. 03. Verified the document control system for internal and external document such as distribution method, approve document, current status at point of use such as DAR no. E2014/22, O2014/04, O2014/05, E2014/04, E2011/49, E2014/21 including external document such as customer requirement (CP-RAM and GFPT), safety data sheet and machine manual, they were complied with standard required. Control of record was verified. All record has been clearly implemented for identification, storage, protection retrieval, retention time and disposition. The overall was satisfied, however; there was found opportunity for improvement at part 8.
ขั้นตอนเอกสารสำหรับการควบคุมเอกสารและการควบคุมของระเบียนถูกดำเนินการ และรักษาไว้เป็นรายได้ PM-QA-01 03 ตรวจสอบระบบการควบคุมเอกสารสำหรับเอกสารภายนอก และภายในเช่นวิธีการแจกจ่าย อนุมัติเอกสาร สถานะปัจจุบัน ณจุดใช้งานเช่นดาร์ไม่ E2014/22, O2014/04, O2014/05, E2014/04, E2011/49, E2014/21 รวมทั้งเอกสารภายนอกเช่นลูกค้าความต้องการ (CP RAM และ GFPT), ข้อมูลด้านความปลอดภัยและเครื่องจักรด้วยตนเอง พวกเขาถูกกำกับ ด้วยมาตรฐานที่จำเป็น ควบคุมของระเบียนถูกตรวจสอบ นำระเบียนทั้งหมดในรหัส เก็บ ป้องกันเรียก เวลาการเก็บรักษา และครอบครองชัดเจน โดยรวมมีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม พบมีโอกาสปรับปรุงในส่วน 8
การแปล กรุณารอสักครู่..